عند إدخال سند قبض أو سند صرف، لا يقوم النظام بتجميع (استدعاء) فواتير العميل أو المورد تلقائيًا حتى تتم مطابقتها مع السند. ما سبب عدم ظهور الفواتير للتجميع، وكيف يمكن معالجة ذلك خاصة إذا كانت هناك حركات قديمة تم إدخالها من قبل؟
Originally posted at https://answers.namasoft.com/question/300/ on 2018-07-18.